Informes de Control Interno
Informes
- Evaluación y seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
- Informes de Ley
- Informe Seguimiento Plan de Seguimiento Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS
- Informe Seguimiento al Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la Alcaldía Municipal de Cajicá
- Informe Seguimiento al Sistema Único de Información de Trámites SUIT
- Informe de Seguimiento a la Gestión de las PQRS – Primer Semestre 2024
- Informe Semestral
Evaluación Independiente Sistema de Control Interno - Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional primer semestre 2024
- Informe de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público segundo Trimestre 2024.
- Informe Seguimiento al Sistema Único de Información de Trámites SUIT
- Informe de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público primer Trimestre 2024
- Informe de Seguimiento Derechos de Autor vigencia 2023
- Informe de Seguimiento Plan de Desarrollo Municipal corte a 30-12-2023
- Informe Seguimiento al Sistema Unico de Información de Trámites SUIT
- Informe Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público IV Trimestre 2023
- Informe Semestral
Evaluación Independiente Sistema de Control Interno - Informe Evaluación Control Interno Contable
- Informe de Seguimiento a la Gestión de las PQRS – Segundo Semestre 2023
- Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional
- Auditorías Internas
- Avances Planes de Mejoramiento enviados a los entes de Control- Informe Final Auditoria de Cumplimieento vigenica Fiscal 2023
- Informe Seguimiento Recursos Caja Menor Septiembre 2024
- Auditoría Proceso Gestión de Hacienda Pública
- Proceso Gestión de en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y de Ciencia, Tecnología e Innovación
- Informe Seguimiento Recursos Caja Menor Agosto 2024
- Proceso Gestión de Comunicaciones
- Auditoría-Proceso Gestión de Talento Humano
- Informe Seguimiento Recursos Caja Menor Julio 2024
- Proceso Gestión Desarrollo Social
- Informe Seguimiento Recursos Caja Menor Junio 2024
- Proceso Gestión de Gobierno y Participación Ciudadana
- Auditoria-Proceso Gestión de Tránsito, Transporte y Movilidad
- Informe Seguimiento Recursos Caja Menor Mayo 2024.
- Proceso Gestión de Administración de Bienes
- Auditoria-Proceso Gestión de Contratación
- Informe Seguimiento Recursos Caja Menor Abril 2024
- Proceso Gestión de Seguridad y convivencia
- Informe Seguimiento Recursos Caja Menor Marzo 2024
- Proceso Gestion de Ambiente y Desarrollo Rural
- Plan Anual de Auditorías basado en riesgos vigencia 2024
- Informe Seguimiento Recursos Caja Menor Febrero 2024
- Informe final de auditoría Cajicá Menor Enero 2024
- Formato Informe Final de Auditoría Enero 2024
- Seguimiento Planes de Mejoramiento efectuadas por la oficina de Control Interno
- Plan de mejoramiento Primer Seguimiento PAAC 2024_Avance_Cierre
- Plan de mejoramiento Tercer Seguimiento PAAC 2023_Segundo_Avance
- Plan de mejoramiento Informe Semestral PQRS Primer Semestre 2024
- Plan de mejoramiento Auditoria Gestión de Seguridad y Convivencia Primer Avance
- Plan de mejoramiento Auditoria Gestión de Ambiente y Desarrollo Rural 2024_Avanve
- Plan de mejoramiento Auditoría Gestión Talento Humano
- Plan de mejoramiento Auditoría Gestión de Infraestructura y Obras Públicas_Primer Avance
- Plan de mejoramiento Auditoria Proceso Gestión de Archivo 2023 _ Primer Avance
- Plan de mejoramiento Auditoria Gestión Gobierno y Participación Ciudadana
- Plan de mejoramiento Informe Mapa de Riesgos Institucional primer semestre 2024
- Plan de mejoramiento Auditoria Gestión Desarrollo Social
- Plan de mejoramiento _ Segundo Seguimiento PAAC 2023_Segundo_Avance_
Cierre - Plan de Mejoramiento_Estado de Control Interno_2023_cierre
- Plan de mejoramiento Informe Mapa de Riesgos Institucional_2023_Avance_Cierre
- Plan de mejoramiento Tercer Seguimiento PAAC 2023_Avance
- Plan de mejoramiento Informe Semestral PQRSD _Segundo semestre 2023_Avance
- Plan de mejoramiento Auditoria Gestión de Tránsito,Transporte y Movilidad
- Plan de mejoramiento Auditoria Gestión Jurídica_Tercer Avance_2023
- Plan de mejoramiento Auditoria Gestión de Administración de Bienes
- Plan de mejoramiento Auditoria Gestión de Seguridad y Convivencia
- Plan de mejoramiento Auditoria Gestión de Ambiente y Desarrollo Rural 2024 Primer Avance
- Plan de mejoramiento Informe Austeridad en el Gasto Primer Trimestre 2024.
- Plan de mejoramiento Segunda Auditoría Gestión de Ambiente y Desarrollo Rural
- Plan de mejoramiento Auditoría Gestión de Infraestructura y Obras Públicas
- Plan de mejoramiento Gestión Jurídica _Segundo Avance_2023
- Plan de mejoramiento Informe Mapa de Riesgos Institucional_2023
- Plan de mejoramiento_ Informe Semestral PQRSD _Segundo semestre 2023
- Plan de mejoramiento_ Gestion
Desarrollo Social 2023_Segundo_Avance - Plan de mejoramiento_ Primer Seguimiento PAAC 2023__Cierre
- Plan de mejoramiento_ Segundo Seguimiento PAAC 2023_Primer_Avance
- Plan de mejoramiento Tercer Seguimiento PAAC 2023
- Plan de mejoramiento_ Gestión Juridica 2023_Primer_
Avance
- Avances Planes de Mejoramiento enviados a los entes de Control
- Informes Ley 951 de 2005 y entregas de cargo
- Normatividad
- Rendición Cuenta Fiscal
- Actas Comité Coordinador de Control Interno
- Actas Comité Municipal de Auditoría Interna
Informes
- Evaluación y seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Segundo Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023 Cierre
Segundo Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023
Primer Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023
Tercer Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano- Vigencia 2022
- Informes de Ley
Actas Comité Municipal de Auditoría Interna – Acta 01- Acta 02
Informe Seguimiento Plan de Desarrollo Municipal Corte a 30-09-2023
Informe de Austeridad en el Gasto- Tercer Trimestre 2023
Informe Seguimiento Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos -PGIRS
Informe Seguimiento al Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la Alcaldía Municipal de Cajicá
Informe Seguimiento Modulo de Gestión de Racionalización Estrategia de Racionalización Trámites SUIT
Informe Seguimiento Plan de Formalización del Empleo Público
Informe de Austeridad en el Gasto- Segundo Trimestre 2023
Informe de Seguimiento a la Gestión de las PQRS – Primer Semestre 2023
Informe Semestral Evaluación Independiente Sistema de Control Interno
Informe de Seguimiento Actos Administrativos
Informe de Austeridad en el Gasto- Primer Trimestre 2023
Informe Evaluación Control Interno Contable
Informe Semestral Evaluación Independiente Sistema de Control Interno
Informe de Seguimiento a la Gestión de las PQRS – Segundo Semestre 2022
Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional
Informe de Evaluación a la Gestión por Dependencias
Informe de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público
- Auditorías Internas
Auditoría- Proceso Gestión Documental y Archivo
Auditoría- Proceso Gestión Contratación Octubre 2023
Auditoría- Proceso Gestión de Atención al Ciudadano y PQRDS
Auditoría- Proceso Gestión Jurídica
Auditoría- Proceso Gestión Desarrollo Territorial
Auditoría- Proceso Gestión Estratégica
Auditoría- Proceso de Contratación
Auditoría- Proceso de Comunicaciones
Auditoría- Proceso Gestión de Salud
Auditoría- Proceso Gestión de Desarrollo Económico
Auditoría- Proceso Gestión de Desarrollo Social
Auditoría- Informe Seguimiento Recursos Caja Menor- Diciembre 2023
Auditoría- Informe Seguimiento Recursos Caja Menor- Noviembre 2023
Auditoría- Informe Seguimiento Recursos Caja Menor- Octubre 2023
Auditoría- Informe Seguimiento Recursos Caja Menor- Septiembre 2023
Auditoría- Informe Seguimiento Recursos Caja Menor- Agosto 2023
Auditoría- Informe Seguimiento Recursos Caja Menor- Julio 2023
Auditoría- Informe Seguimiento Recursos Caja Menor- Junio 2023
Auditoría- Informe Seguimiento Recursos Caja Menor- Mayo 2023
Auditoría- Informe Seguimiento Recursos Caja Menor- Abril 2023
Auditoría- Informe Seguimiento Recursos Caja Menor- Marzo 2023
Auditoría- Informe Seguimiento Recursos Caja Menor- Febrero 2023
Auditoría- Informe Seguimiento Recursos Caja Menor- Enero 2023
Plan Anual de Auditorías basado en riesgos vigencia 2023
- Seguimiento Planes de Mejoramiento efectuadas por la oficina de Control Interno
Plan de Mejoramiento Segunda Auditoria Gestión Contratación 2023 Segundo Avance Cierre
Plan de Mejoramiento Primer Auditoria Gestión Contratación 2023 Primer Avance
Plan de Mejoramiento Auditoria Gestión Desarrollo Econòmico 2023 Segundo Avance Cierre
Plan de Mejoramiento Auditoria Gestión PQRS 2023 Segundo Avance
Plan de Mejoramiento Auditoria Gestión Documental y Archivo 2023
Plan de Mejoramiento Auditoría Gestión Salud 2023 Primer Avance/Cierre
Plan de Mejoramiento Auditoría Gestión Salud 2023 Primer Avance
Plan de Mejoramiento Auditoría Gestión Estratégica 2023 Primer Avance
Plan de Mejoramiento Auditoría Gestión de Comunicaciones 2023 Avance/Cierre
Plan de Mejoramiento Primer Seguimiento PAAC 2023 Primer Avance
Plan de Mejoramiento Auditoría Gestión Atención Integral al Ciudadano y PQRS 2023 Primer Avance
Plan de Mejoramiento Auditoría Gestión Desarrollo Económico 2023 Primer Avance
Plan de Mejoramiento Segunda Auditoría Proceso Gestión de Contratación 2023
Plan de Mejoramiento Primer Seguimiento PAAC 2023 Avance
Plan de Mejoramiento Auditoría Gestión de Talento Humano SegundoAvance 2022
Plan de Mejoramiento Segundo Avance Informe de Estado Control Interno 2023
Plan de Mejoramiento Auditoría Gestión Atención Integral al Ciudadano y PQRS
Plan de Mejoramiento Auditoría Gestión Desarrollo Social Avance 2023
Plan de Mejoramiento Auditoria Gestión Jurídica
Plan de Mejoramiento Auditoria Gestión Desarrollo Territorial
Plan de Mejoramiento Auditoría Gestión Estratégica
Plan de Mejoramiento Auditoría Gestión de Ambiente y Desarrollo Rural Avance 2022
Plan de Mejoramiento Auditoría Gestión de Comunicaciones
Plan de Mejoramiento Primer Seguimiento PAAC 2023
Plan de Mejoramiento Tercer Seguimiento PAAC 2022
Plan de Mejoramiento Avance Informe de Estado Control Interno 2023
Plan de Mejoramiento Informe de Estado Control Interno 2023
Plan de Mejoramiento Auditoría Gestión de TICS Avance
Plan de Mejoramiento Auditoría Gestión de Contratación
Plan de Mejoramiento Auditoría Gestión Salud
Plan de Mejoramiento Auditoría Gestión de Hacienda Pública Avance 2022
Plan de Mejoramiento Auditoría Gestión de Talento Humano Avance 2022
Plan de Mejoramiento Auditoría Gestión Transporte y Movilidad 2022
Plan de Mejoramiento Auditoría Gestión Desarrollo Social
Plan de Mejoramiento Auditoría Gestión Desarrollo Económico
Plan de Mejoramiento Auditoria Gestión de TICS
Plan de Mejoramiento Auditoria Gestión Documental y Archivo
Plan de Mejoramiento Auditoria Gestión Contractual 2
Plan de Mejoramiento Auditoria Gestión Contractual 1
Plan de Mejoramiento Auditoria Gestión Ambiental y Desarrollo Rural 2022
Plan de Mejoramiento Auditoria Gestión de Educación 2022
Plan de Mejoramiento Auditoria Gestión de Gobierno y Participación Comunitaria 2022
Plan de Mejoramiento Auditoria Gestión de Hacienda Pública 2022
Plan de Mejoramiento Auditoria Gestión de Salud 2022
Plan de Mejoramiento Auditoria Gestión de Talento Humano 2022
Plan de Mejoramiento Auditoria Gestión Estratégica 2022
Plan de Mejoramiento Auditoria Gestión de Infraestructura y Obras Públicas 2022
Plan de Mejoramiento Auditoria Financiera y de Gestión – Revisión Cuenta vig. 2021
Plan de Mejoramiento Auditoria Financiera y de Gestión vigencia 2020
Plan de Mejoramiento Auditoria Gestión Tics 2022_Cierre
- Avances Planes de Mejoramiento enviados a los entes de Control
Plan de Mejoramiento Auditoria Actuación Especial de Fiscalización Vigencia 2021 primer avance
- Informes Ley 951 de 2005 y entregas de cargo
Informe de Gestión Ley 951 de 2005- Vigencia 2022
- Normatividad
- Rendición Cuenta Fiscal
Rendición Deuda Pública Diciembre 2023
Rendición Deuda Pública Noviembre 2023
Rendición Deuda Pública Octubre 2023
Rendición Deuda Pública Septiembre 2023
Rendición Deuda Pública Agosto 2023
Rendición Deuda Pública Julio 2023
Rendición Deuda Pública Junio 2023
Rendición Deuda Pública Mayo 2023
Rendición Deuda Pública Abril 2023
Rendición Deuda Pública Marzo 2023
Rendición Deuda Pública Febrero 2023
Rendición Deuda Pública Enero 2023
- Actas Comité Coordinador de Control Interno
- Actas Comité Municipal de Auditoría Interna
Informes
- Evaluación y seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Primer Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano
Segundo Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
- Informe Semestral del Estado de Control Interno
Evaluación Independiente Estado CI Enero 2022
Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno
- Informe Derechos de Autor
- Informe de Austeridad en el Gasto
Informe de Austeridad en el Gasto Público
Informe de Austeridad en el Gasto
Informe de Austeridad en el Gasto Mayo
Informe de Austeridad en el Gasto- Segundo Trimestre de 2022
- Evaluación al sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias
Informe de Seguimiento Semestral PQRS- Primer semestre
Informe de Seguimiento Semestral PQRS
- Control Interno Contable
Evaluación de Control Interno Contable
- Seguimiento al Plan de Desarrollo
Informe Seguimiento Metas Plan de Desarrollo
- Seguimiento Planes de Mejoramiento efectuadas por la oficina de Control Interno
Plan de Mejoramiento- Comité de Orden Público
Plan de Mejoramiento- Gestión Tics- Vigencia 2021
Plan de Mejoramiento- Auditoria SECOP-Quinto Informe
Plan de Mejoramiento- Caja Menor- Noviembre 2021
Plan de Mejoramiento- Caja Menor- Julio 2021
Plan de Mejoramiento- Caja Menor- Mayo 2021
Plan de Mejoramiento- Caja Menor- Marzo 2021
Plan de Mejoramiento- Gestión Ambiental 2020
Plan de Mejoramiento- Comité de Orden Público 2020
Plan de Mejoramiento- Auditoria Políticas Publicas 2021
Plan de Mejoramiento- Austeridad en el Gasto (Enero- Agosto 2021)
Plan de Mejoramiento- Austeridad en el Gasto (Enero-Diciembre 2020)
Plan de Mejoramiento- Austeridad en el Gasto (Enero-Junio 2021)
Plan de Mejoramiento- Austeridad en el Gasto (Enero-Marzo 2021)
Plan de Mejoramiento- Informe Control Contable 2021
Plan de Mejoramiento- Auditoria Gestión Ambiental 2021
Plan de Mejoramiento- PDM Junio 2021
Plan de Mejoramiento- Auditoria Políticas Publicas- 2021
Plan de Mejoramiento- Auditoria Resolución 1519 de 2020
- Avances Planes de Mejoramiento enviados a los entes de Control
Plan de Mejoramiento- Auditoria Ambiental Vigencia 2015
Plan de Mejoramiento- Auditoria Ambiental Vigencia 2016
Plan de Mejoramiento- Auditoria Integral Vigencia 2019
- Evaluación Mapa de Riesgos
Informe Seguimiento Mapa Institucional de Riesgos
- Documentos del Sistema de Gestión del proceso de Gestión de Evaluación y Mejora
- Informes Ley 951 de 2005 y entregas de cargo
Informe de Gestión Ley 951-Martha Eloisa Bello Riaño
- Normatividad
Manual Código de Ética Auditor Interno
Manual Estatuto Auditoría Interna
- Seguimiento Transparencia
- Informe de Gestión
- Rendición Cuenta Fiscal
Rendición Deuda Pública Diciembre 2022
Rendición Deuda Pública Noviembre 2022
Rendición Deuda Pública Octubre 2022
Rendición Deuda Pública Septiembre 2022
Rendición Deuda Pública Agosto 2022
Rendición Deuda Pública Julio 2022
Rendición Deuda Pública Junio 2022
Rendición Deuda Pública Mayo 2022
Rendición Deuda Pública Abril 2022
Rendición Deuda Pública Marzo 2022
Rendición Deuda Pública Febrero 2022
Rendición Deuda Pública Enero 2022
Rendición Cuenta Anual Consolidada 2021
- Informes Contraloría Departamental de Cundinamarca
- Auditorías Internas
Auditoría- Proceso de Gestión TIC`s
Auditoría Final- Proceso de Compras y Contratación
Auditoría- Proceso de Gestión Infraestructura y Obras Públicas
Auditoría- Proceso de Gestión Documental y Archivo
Auditoría- Proceso de Gestión de Talento Humano
Auditoría- Proceso de Gestión Transporte y Movilidad
Auditoría- Proceso de Gestión Contractual
Auditoría- Proceso de Gestión Estratégica
Auditoría- Proceso de Compras y Contratación
Auditoría- Proceso de Ambiente y Desarrollo Rural
Auditoría- Proceso de Gobierno y Participación Ciudadana
Auditoría- Proceso de Gestión de Educación
Auditoría- Informe Seguimiento Recursos Caja Menor- Diciembre 2022
Auditoría- Informe Seguimiento Recursos Caja Menor- Noviembre 2022
Auditoría- Informe Seguimiento Recursos Caja Menor- Octubre 2022
Auditoría- Informe Seguimiento Recursos Caja Menor- Septiembre 2022
Auditoría- Informe Seguimiento Recursos Caja Menor- Agosto 2022
Auditoria- Informe Seguimiento Recursos Caja Menor- Julio 2022
Auditoria- Informe Seguimiento Recursos Caja Menor- Junio 2022
Auditoria- Informe Seguimiento Recursos Caja Menor- Mayo 2022
Auditoria- Informe Seguimiento Recursos Caja Menor- Abril 2022
Auditoria- Informe Seguimiento Recursos Caja Menor- Marzo 2022
Auditoría- Informe Seguimiento Recursos Caja Menor
Plan Anual de Auditorías de Gestión Vigencia 2022
- Informes al Honorable Concejo Municipal de Cajicá
- Otros Informes de Ley
Informe de Seguimiento al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS- Diciembre 2022
Informes de Seguimiento al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS- Agosto 2022
Informe Evaluación a la Gestión por Dependencias
Actas Comité Coordinador de Control Interno
- Acta 2022
Acta No. 1 Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
Acta No. 2 Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
Acta No. 3 Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
Informes
- Evaluación y seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Tercer Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Segundo Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Primer Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
- Informe Semestral Estado de Control Interno
Evaluación Independiente Estado CI Enero 2021
Evaluación Independiente Estado CI Julio 2021
- Informe de Austeridad en el Gasto
Informe de Austeridad en el gasto
Informe de Austeridad en el Gasto Junio
Informe de Austeridad en el Gasto Septiembre
Informe de Austeridad en el Gasto Octubre
- Evaluación al sistema de Peticiones, Quejas y Reclamos
Cuarto Seguimiento Gestión de Atención de PQRS
Tercer Seguimiento Gestión de Atención de PQRS
Segundo Seguimiento Gestión de Atención de PQRS (noviembre – diciembre 2020)
Primer Seguimiento Gestión de Atención de PQRS (octubre – diciembre 2020)
- Control Interno Contable
Evaluación de Control Interno Contable
- Seguimiento al Plan de Desarrollo
Evaluación Dependencia – Seguimiento a la Ejecución del Plan de Desarrollo (ene-mayo 2021)
Informe Seguimiento Plan de Desarrollo a Junio 2021
Evaluación por Dependencia- Seguimiento a la Ejecución del Plan de Desarrollo
- Avances planes de mejoramiento Auditorias efectuadas por la Oficina de Control Interno
Plan de mejoramiento Segundo Seguimiento PAAC 2021
Plan de mejoramiento Plan Anual de Adquisiciones Almacén Agosto 2021
Plan de mejoramiento PAAC Mayo- Agosto Planeación Estratégica
Plan de mejoramiento PAAC Mayo- Agosto Gestión Humana
Plan de mejoramiento Normogramas Vigencia 2020
Plan de mejoramiento Mapa de Riesgos 2021
Plan de mejoramiento Evaluación Mapa de Riesgos Primer Semestre 2021
Plan de mejoramiento Control Interno 2021
Plan de mejoramiento Austeridad en el Gasto (Diciembre 2020-Enero-Marzo 2021)
Plan de mejoramiento Evaluación Independiente Control Interno a Planeación Estratégica
Plan de mejoramiento Austeridad en el Gasto Almacen (Enero-Agosto)
Plan de mejoramiento Austeridad en el Gasto Almacén 2020
Plan de mejoramiento Auditoría Adquisiciones 2020
Plan de mejoramiento Contrato 365 de 2020
Plan de mejoramiento Auditorias Obras 2021
Plan de mejoramiento Informe Plan de Desarrollo Junio
Plan de mejoramiento CI SADER 2021
Plan de mejoramiento Evaluación Control Interno Contable
Plan de mejoramiento Auditoria Contrato Obra 005-2019
Plan de mejoramiento Auditoria Contrato Obra 007—2019
Plan de mejoramiento Auditoria Contrato Obra 009-2018
Plan de mejoramiento Auditoria Gestión Desarrollo Territorial- Actos Administrativos
Plan de mejoramiento Auditoria Gestión Hacienda – Actos Administrativos
Plan de mejoramiento Auditoria Gestión de Educación
Plan de mejoramiento Auditoria Gestión Salud
Plan de mejoramiento Auditoria Gestión Talento Humano
Plan de mejoramiento Auditoria gestión Tics
Plan de mejoramiento Auditoria Gestión Ambiente
Plan de mejoramiento Auditoria Normograma
Plan de Mejoramiento Auditoría Transparencia y acceso a la información
Plan de mejoramiento Comité de Orden Público
Plan de mejoramiento Evaluación Mapa de Riesgos
Plan de mejoramiento Gestión de Comunicaciones
Plan de mejoramiento Informe Derechos de Autor
Plan de mejoramiento Informe Sistema de Control Interno
Plan de mejoramiento Rendición Pública de Cuentas
Plan de mejoramiento Reporte ITA
- Avances Planes de Mejoramiento enviados a los entes de Control
Plan de Mejoramiento Auditoria Financiera y de Gestión
Avance Plan de Mejoramiento Auditorias Ambientales
Avance Plan de Mejoramiento Auditorias Integrales 2017, 2018 Y 2019
AVANCE PM AUDITORIA INTEGRALES Y TECNICO 2016
AVANCE PM AUDITORÍA AMBIENTALES
CIERRE PLAN MEJORAMIENTO INTEGRAL 2016 TECNICO 2017
- Evaluación Mapa de Riesgos
Auditoría Evaluación Mapa de Riesgos (enero – junio 2021)
Auditoría Evaluación Mapa de Riesgos
- Documentos del Sistema de Gestión del proceso Gestión de Evaluación y Mejora
- Informes Ley 951 de 2005 y entregas de cargo
- Normatividad
Decreto 037 de 2021 – Comité Municipal de Auditoria Interna
- Seguimiento Transparencia
Informe Auditoria seguimiento Rendición cuentas
- Informe de Gestión
Informe de Gestión Oficina de Control Interno 2020
- Rendición Cuenta Fiscal
Rendición deuda pública diciembre 2021
Rendición deuda pública noviembre 2021
Rendición deuda pública octubre 2021
Rendición deuda pública septiembre 2021
Rendición deuda pública agosto 2021
Rendición deuda pública julio 2021
Rendición deuda pública junio 2021
Rendición deuda pública mayo 2021
Rendición deuda pública abril 2021
Rendición deuda pública marzo 2021
Rendición deuda pública febrero 2021
Rendición deuda pública enero 2021
Rendición cuenta anual vigencia 2020
- Informes Contraloría Departamento
Informe Anual 2020 – Finanzas Públicas Cundinamarca
- Empalme 2020-2021
Informe de Gestión Bibiana Bello
Informe de Gestión Cleyen Avellaneda
Informe de Gestión Paola Inés Cruz
Informe de Gestión Karen Gutiérrez
- Auditorías Internas
Auditoria Políticas Públicas- Gestión Estratégica
Auditoria Caja Menor – Julio 2021
Informe Final Auditoría – Convenio de Asociación No. 002-2021
Auditoría Gestión Infraestructura y Obras Públicas
Auditoría MIPG – Índice Desempeño Institucional
Auditoría Gestión de Ambiente y Desarrollo Rural 2021
Auditoría Proceso Gestión de Compras y Contratación
Auditoría
Auditoría Arqueo Caja Menor mayo 2021
Auditoría Arqueo Caja Menor noviembre 2021
Informe Auditoría Plan Anual de Adquisiciones 2020
Auditoría Gestión Tics – Modelo Seg. y Privacidad de la Inf. MSPI 2021
1er. Informe Auditoria Proceso Gestión TICS
2do. informe Auditoría Gestión Tics Resolución 1519
Informe Final de Auditoría Gestión Tics Resolución 1519
Auditoría Gestión de Comunicaciones
1er. Informe de Auditoría SECOP II
2do. Informe de Auditoría al SECOP
3er. Informe de Auditoría al SECOP
Informe Final de Auditoría al SECOP
5to. Informe de Auditoría al SECOP II
Informe de Seguimiento Trámites y Servicios
- Informes al Honorable Concejo Municipal de Cajicá
Informe Honorable Concejo Municipal de Cajicá 11-03-2021
Informe al Concejo Municipal enero de 2020- Control Interno
Presentación Concejo Municipal Cajicá-junio-2020
- Informe Semestral Estado Control Interno
Evaluación Independiente Estado CI Jul2020
Actas de Comité Control Interno
- Acta 2021
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (Enero)
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (Mayo)
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (Julio)
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (septiembre)
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (octubre)
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (octubre (diciembre)
Informes Contraloría departamental
- Informes del Estado de Control Interno (Informe cada 4 meses)
- Informe de Austeridad en el Gasto
Informe de Austeridad en el Gasto enero-abril 2020
Informe Austeridad en el Gasto enero-agosto 2020
Informe de Auditoría Semestral Austeridad en el Gasto 2020
- Evaluación al sistema de Peticiones, quejas y reclamos
Auditoría gestión de atención al ciudadano y PQRs febrero
Auditoría gestión de atención al ciudadano y PQRs marzo
Auditoria gestión de atención al ciudadano y PQRs abril
Auditoria gestión de atención al ciudadano y PQRs mayo
- Evaluación y seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Tercer Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Primer Seguimiento Plan Anticorrupción
- Seguimiento al Plan de Desarrollo
Seguimiento Ejecución Plan de Desarrollo Mayo 2020
- Avances planes de mejoramiento Auditorias efectuadas por la Oficina de Control Interno
Plan de mejoramiento Sistema de CI 1 semestre 2020
Plan de mejoramiento Plan de Desarrollo mayo 2020
Plan de mejoramiento Auditoria Plan de Desarrollo 2018
Plan de mejoramiento Gestión PQRS vigencia 2018
Plan de mejoramiento Evaluación Mapa Riesgos 2019
Plan de mejoramiento Evaluación Mapa de Riesgo
Plan de mejoramiento Auditoria PAAC mayo 2018
Plan de Mejoramiento Auditoria Rendición de Cuentas 2019
Plan de mejoramiento Auditoria Rendición de Cuentas Niños2019
Plan de mejoramiento Auditoria PAAC agosto 2018
Plan de Mejoramiento Auditoria Gestión Documental 2019
Plan de mejoramiento Auditoria Gestión PQRS vig2019
Plan de mejoramiento Actos administrativos 2019
Plan de mejoramiento Auditoria Gestión PQRS marzo2020
Plan de mejoramiento Auditoria Gestión PQRS feb2020
Plan de mejoramiento Auditoria de Prensa 2019
Plan de mejoramiento Auditoria Caja Menor Agosto
Plan de mejoramiento Auditoria Cajicá Nuestro Compromiso 2019
- Avances Planes de Mejoramiento enviados a los entes de Control
Plan de mejoramiento avances Auditorias Integrales marzo 2020
Plan de mejoramiento avances Auditorías Ambientales marzo 2020
Plan de Mejoramiento avances Auditorias Integrales Julio 2020
Plan de Mejoramiento avances Auditorías Ambientales Julio 2020
- Evaluación Mapa de Riesgos
- Documentos del Sistema de Gestión del proceso Gestión de Evaluación y Mejora
- Informes Ley 951 de 2005 y entregas de cargo
Entrega de cargo Técnico Administrativo Código 367 grado 02 – Secretaría de Gobierno
1.Acta entrega Cargo Martha Albornoz
2. Acta Entrega cargo Maria Praxedis Bello Gracia
3. Acta Entrega Cargo Claudia Liliana Moreno Casallas
4. Acta Entrega Cargo Dr. Emilio Alexander Mejia Angulo
6. Acta Entrega de Cargo Luis Manuel Aldana Gutiérrez
5. Acta Entrega Cargo Nestor Adrian Hoyos D.
6. Acta Entrega de Cargo Luis Manuel Aldana Gutiérrez
7. Acta Entrega Cargo Ruth Yaneth Ayala Rivera
8. Acta Entrega Cargo Jose Guiza Arce
9. Acta Entrega Cargo Angela Yisset González Tenjica
10. Acta Entrega Cargo William Alexis Garzón
11.Acta Entrega Cargo John Carlos Quintero Lamprea
12.Acta Entrega Cargo Edinson Leandro Rivera Rueda
13.Acta Entrega Cargo Diana Lucia Bulla Callejas
14. Acta de Entrega Cargo Anne Catalina Vargas Ramos
15. Acta de Entrega Cargo Leidy Milena Vega Mariño
16. Acta de Entrega Cargo Maria Praxedis Bello Gracia_compressed
17. ACTA ENTREGA DE CARGO POR ENCARGO.29 JUL 2020-ANEE VARGAS-1-11 (2)
18. Acta de Entrega de Cargo Ana Ines Sanchez Ariza_compressed
Entrega Secretario Desarrollo Social (E)
- Normatividad
- Seguimiento Transparencia
- Informe de Gestión
- Rendición Cuenta Fiscal
Rendición Cuenta Anual vigencia 2019
Rendición cuenta deuda agosto 2020
Rendición cuenta deuda julio 2020
Rendición cuenta deuda junio 2020
Rendición cuenta deuda marzo 2020
Rendición cuenta deuda mayo 2020
Rendición cuenta deuda abril 2020
Rendición cuenta deuda febrero 2020
Rendición cuenta deuda pública enero 2020
Rendición cuenta deuda pública enero 2020
Rendición cuenta deuda febrero 2020 – Control Interno
Rendición Cuenta Anual vigencia 2019
Rendición Cuenta Alcaldía Municipal de Cajicá, Deuda octubre de 2020
Rendición Cuenta Alcaldía Municipal de Cajicá, Deuda noviembre de 2020
- Informes Contraloría Departamento
Auditoria Gubernamental con enfoque integral vigencia 2019
Auditoría Integral Urgencia Manifiesta 2020
- Empalme 2016-2019
Inf Control Interno Fase I Empalme 2016-2019
Inf Control Interno Fase II Empalme 2016-2019
Inf Control Interno Fase III Empalme 2016-2019
- Auditorías Internas
- Consolidado Auditorías
Auditorías Internas Noviembre 2020
Informe Auditoria Gestión Estratégica – Rendición Pública de Cuentas
Auditorias_Internas_Agosto2020 (1)
- Auditorias
Auditoria Publicación Secop 1erInforme2020
Auditoria Publicación Secop 2do Informe 2020
Auditoria Publicación Secop 3erInforme 2020
Auditoria Publicación Secop 4toInforme 2020
Auditoria Publicación Secop 5to Informe 2020
Auditoria Gestión TIC´s PagWeb2020
Auditoria Gestión PQRS mayo 2020
Auditoria Gestión PQRS marzo 2020
Auditoria Gestión PQRS febrero 2020
Auditoria Gestión PQRS enero a junio 2020
Auditoria Gestión PQRS abril 2020
Auditoria Gestión PQRS enero 2020
Auditoria Contrato Concesión 001-2019
Auditoria Caja Menor agosto 2020
Auditoria Caja Menor Abril 2020
Plan Anual de Auditorías de Gestión vigencia 2020
Plan de Acción Control Interno 2020 Ajustado C100-10 2020
2.Auditoria_PQRS_SegundoSemestre2019
14.Auditoria_ContratoObraPublica010_2019
20.Auditoria_Gestión_ComprasyContratación
21.Auditoria_UrgenciaManifiesta
23.Evaluacion_Mapade Riesgos_Vigencia 2019
29.Eval_Control_Interno_Contable
30.Auditoria_Atención_Persona_Mayor
31.Auditoria_Comité_Orden_Público
- Informes al Honorable Concejo Municipal de Cajicá
Informe al Concejo Municipal enero de 2020- Control Interno
Presentación Concejo Municipal Cajicá-junio-2020
- Informe Semestral Estado Control Interno
EvaluacionIndependienteEstadoCI Jul2020
Actas de Comité Control Interno
- Acta 2020
Informes Contraloría departamental
- Informes del Estado de Control Interno (Informe cada 4 meses)
- Informe de Austeridad en el Gasto
- Evaluación al sistema de Peticiones, quejas y reclamos
- Evaluación y seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
- Seguimiento al Plan de Desarrollo
- Avances planes de mejoramiento Auditorias efectuadas por la Oficina de Control Interno
- Plan Anual de Auditoría 2019
- Plan de Mejoramiento Desarrollo Social 27.02.2019
- Plan de Mejoramiento Auditoría Comisarías de Familia
- Plan Mejoramiento Secretaria de Salud
- Plan de Mejoramiento Desarrollo Territorial
- Plan Mejoramiento Educación
- Plan de Mejoramiento Casa de Justicia (Julio 26. 2019)
- Plan de Mejoramiento Atención a Víctimas (junio 21.2019)
- Plan de Mejoramiento Actas Concejo de Gobierno (Octubre 2019)
- Plan de Mejoramiento Control Interno Contable (Septiembre 2019)
- Plan de mejoramiento gestión ambiental (octubre 2019)
- Plan de mejoramiento desarrollo territorial (julio 2019)
- Plan de mejoramiento dirección equidad y familia (Sept 2019)
- Plan de mejoramiento gestión de gobierno (Nov 2019)
- Plan de mejoramiento gestión de Tics (Mayo 2019)
- Plan de mejoramiento gestión en salud (Octubre 2019)
- Plan de mejoramiento movilidad (Septiembre 2019)
- Avances Planes de Mejoramiento enviados a los entes de Control
- Plan de mejoramiento Auditoría integral 2015
- Plan de mejoramiento Auditoría integral 2016
- Plan de mejoramiento Auditoria integral Vigencia 2016
- Plan de mejoramiento Auditoría integral ambiental 2010 – 2013 – 2015 – 2016
- Plan de mejoramiento Auditoría integral 2017
- Plan Mejoramiento Inf. Técnico 2017
- Plan Mejoramiento Aud. Integral 2017
- Plan Mejoramiento Aud. Ambiental
- Plan Mejoramiento Enfoque Integral
- Plan Mejoramiento Enfoque Ambiental
- Evaluación Mapa de Riesgos
- Informes al Honorable Concejo de Cajicá
- Documentos del Sistema de Gestión del proceso Gestión de Evaluación y Mejora
- Normatividad
- Seguimiento Transparencia
- Informe de Gestión
- Rendición Cuenta Fiscal
- Informes Contraloría Departamento
- Informes Ley 951 de 2005 y entregas de cargo
- Acta de Entrega por Vacaciones de Gloria Amparo Cuervo Cárdenas
- Acta entrega de cargo Profesional universitario código 2019 grado o1
- Acta entrega de cargo Profesional Universitario Código 219 Grado 01
- Acta entrega de cargoProfesional universitario código 222 Grado 06
- Acta entrega de cargo Profesional universitario código 219 Grado 03
- Acta de entrega inspección primera de Policía
- Acta de entrega inspección segunda de Policía
- Acta Entrega Cargo John Anderson Olmos Canchón
- Acta entrega cargo Prof. Daniel Esteban Martínez Chamucero
- Acta entrega cargo Prof. Yenny Tatiana Lovera Campiño
- Acta entrega cargo Prof. Luisa Fernanda Mancera Rodríguez
- Acta entrega Tec. Ingrid Tatiana Dominguez Burgos
- Acta entrega cargo Prof. Diana Marcela Rico Navarrete
- Acta entrega cargo Prof. Laura Constanza Rodríguez Cagua
- Acta Entrega Cargo Aux. Cristina Isabel Bello Gómez
- Acta Entrega Cargo Aux. Johanna Marcela Garzón Becerra
- Acta Entrega Cargo Aux. Jenny Ximena Fresneda Muñoz
- Acta Entrega Cargo Tec. Liana Melissa Aguirre Jaimes
- Acta entrega cargo Prof. Adrian González Ibáñez
- Acta entrega cargo Prof. Johana Carolina Gordillo Correa
- Acta entrega cargo Prof. Viviana Paola Rozo Parra. Dirección Eq
- Acta entrega cargo Prof. Diana Lucia Bulla Callejas
- Acta Entrega Cargo Tec. Yessica Beatriz Rodríguez Hernández
- Acta entrega cargo Prof. Doris Consuelo Palomino Ulloa
- Acta entrega cargo Prof. Natalia Noratto Jaimes
- Acta Entrega Cargo Tec. Andrés Felipe Ramírez Giraldo
- Acta Entrega Cargo Tec. Andrés Felipe Espitia Galindo
- Acta Entrega Cargo Aux. Glenys Suleyma Triana V.
- Acta Entrega Cargo Aux. Ana Luisa Herrera Sánchez
- Acta entrega cargo Prof. Adriana Milena Venegas Nieto
- Acta entrega cargo Prof. Tamis Carolina Noriega Meza
- Acta Entrega Cargo Tec. Edwin Alexander Vega M.
- Cargo recibido por la Porf. Alba Rocío Torres Peña
- Acta entrega cargo Prof. César Alfonso Pinzón López
- Acta entrega cargo Prof. Lilian Bibiana Bello Villarraga
- Acta Entrega Cargo Tec. Wilmar Adrían Zapata Nieto
- Acta Entrega Cargo Aux. Carmen Emilse Páez Gaitan
- Acta entrega cargo Prof. Jenny Lorena Tovar Vanegas
- Acta Entrega Cargo Tec. Karla Natalia Rueda R.
- Acta Entrega Cargo Tec. Mónica Lorena Toquica Gómez
- Acta Entrega Cargo Tec. Mónica María Alvarado Forero
- Acta entrega cargo Prof. William R. Venegas Hernández
- Acta entrega cargo Prof. Karen María Gutierrez Elías
- Acta Entrega Cargo Tec. Diego Fernando Jiménez Urquijo
- Acta entrega cargo Prof. Doris Marlen Calderon Urrea
- Acta entrega cargo Prof. Constanza Ospina Palacios
- Acta entrega cargo Prof. Leonardo Méndez Romero
- Acta entrega cargo Prof. Mónica Daniela López Serna
- Acta Entrega Cargo Aux. Ingrid Nathaly Baracaldo Almonacid
- Informe de Gestión Prof. José Fadul Rozo Castillo
- Acta entrega cargo Prof. Nicolas Cantor Vivas
- Acta entrega cargo Prof. Harold Hernando Pérez Rodríguez
- Acta entrega cargo Prof. Juliana Sánchez Fagua
- Acta entrega cargo Prof. Johan Sebastian Castillo G.
- Acta entrega cargo Prof. Rocio Hernández Gómez
- Acta entrega cargo Prof. Lorena Lisseth Ramírez Rocha
- Acta Entrega Cargo Tec. José Humberto Gil Moya
- Acta entrega cargo Prof. Clara Aidé Salazar Triviño
- Acta entrega cargo Prof. Leidy Milena Vega Mariño
- Acta Entrega Cargo Tec. Juan Manuel Hernández
- Informe de Gestión Prof. José Ignacio Gualteros Rodríguez
- Entrega de cargo Prof. Luz Marina Carrón Navarrete
- Acta de entrega de cargo a Alba Milena Tovar López
- Acta entrega cargo Prof. Carlos Oswaldo Martínez Rojas
- Acta entrega cargo Prof. Claudia Liliana Moreno Casallas
- Acta entrega cargo Prof. Claudia Liliana Moreno Casallas
- Acta entrega cargo Prof. Guillermo González Caicedo
- Acta entrega cargo Tec. Edwin Castañeda
- Acta entrega cargo Prof. Sandra Fabiola Castro
- Acta entrega cargo Prof. Jaiffer Borja Reyes
- Acta de Entrega de cargo Prof. Paula Margarita Ramírez
- Acta de Entrega de Cargo Prof. Ana Patricia Joya Lizarazo
- Acta de Entrega de Cargo Prof. Reyes Eduardo Camacho
- Acta de Entrega de Cargo a Prof. Luz Dary Cardozo
- Acta de Entrega de Cargo Prof. Luz Adriana Berrio Guzman
- Acta de Entrega de Aux. Luz Yanira Cárdenas Poveda
- Acta de Entrega de Cargo Prof. Mayerly Andrea Gómez Bello
- Acta de Entrega de Cargo a Tec. Edna Ivonne de la Cruz Ortíz
- Acta de Entrega de Cargo Tec. Ana Karolys Urbina del Portillo
- Acta de Entrega Cargo Dr. Guillermo González Caicedo
- Actas de Comité Control Interno
- Auditorias
- Auditoria Caja Menor 2019
- Plan Anual de Auditorias de Gestión vigencia 2019
- Auditoria Rendición de Cuentas 2019
- Auditoria Gestión PQRS 2019
- Auditoria Secretaría de transporte y movilidad 2019
- Auditoria Proceso Gestión de Comunicaciones 2019
- Auditoria Proceso de Contratación Agosto 2019
- Auditoria Proceso de Contratación Diciembre 2019
- Informes del Estado de Control Interno (Informe cada 4 meses)
- Informe de Austeridad en el Gasto
- Evaluación al sistema de Peticiones, Quejas y Reclamos
- Evaluación y seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
- Seguimiento al Plan de Desarrollo
- Avances planes de mejoramiento Auditorias efectuadas por la Oficina de Control Interno
- Plan de mejoramiento Control Interno Contable
- Plan de mejoramiento Gestión Contratos y Convenios
- Plan de mejoramiento Gestión de TICS
- Plan de mejoramiento Gestión del Riesgo
- Plan de mejoramiento Gestión Desarrollo Social
- Plan de Mejoramiento Gestión Desarrollo Territorial
- Plan de mejoramiento Gestión Salud
- Avances Planes de Mejoramiento enviados a los entes de Control
- Evaluación Mapa de Riesgos
- Informes al Honorable Concejo de Cajicá
- Documentos del Sistema de Gestión del proceso Gestión de Evaluación y Mejora
- Informes Ley 951 de 2005 y entregas de cargo
- Acta de Entrega de Cargo: Yenny Tatiana Lovera Campiño
- Acta Entrega de Cargo John Anderson Olmos Canchón
- Acta de Entrega de cargo: Johana Sastre Camargo- Tesorera
- Acta de Informe de gestión -Ley 951 de 2005 Juan Carlos López Goyeneche
- Acta de Entrega de Cargo: Luz Aida Pérez Torres
- Acta Entrega Jose Fadul Rozo
- Acta Entrega de cargo: Luis Méndez Díaz
- Acta Entrega de cargo: Martha Eloisa Bello – Profesional Universitario
- Normatividad
- Seguimiento Transparencia
- Seguimiento Riesgos Institucionales
- Seguimiento Diciembre 2018
- Evaluación Mapa de Riesgos
- Seguimiento Mapa de Riesgos y Oportunidades
- Actas de Comité Control Interno
- Auditorias
- Informes del Estado de Control Interno (Informe cada 4 meses)
- Informe de Austeridad en el Gasto
- Evaluación al sistema de Peticiones, quejas y reclamos
- Evaluación y seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
- Seguimiento al Plan de Desarrollo
- Avances planes de mejoramiento Auditorias efectuadas por la Oficina de Control Interno
- Avances Planes de Mejoramiento enviados a los entes de Control
- Evaluación Mapa de Riesgos
- Informes al Honorable Concejo de Cajicá
- Informe Concejo Junio
- Documentos del Sistema de Gestión del proceso Gestión de Evaluación y Mejora
- Informes Ley 951 de 2005 y entregas de cargo
- Normatividad
- Informes del Estado de Control Interno (Informe cada 4 meses)
- Informe de Austeridad en el Gasto
- Evaluación al sistema de Peticiones, quejas y reclamos
- Evaluación y seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
- Seguimiento al Plan de Desarrollo
- Plan de acción salud 2011
- Plan de acción sistemas versión:1.0
- Plan de Acción Programas sociales 2011 versión: 1.0
- Plan de Acción Participación Ciudadana versión: 1.0
- Plan de Acción Bomberos versión: 1.0
- Plan de Acción Archivo versión: 1.0
- Evaluación Plan de Desarrollo 2013
- Plan de acción gerencia financiera
- Plan Acción Ejecutado 2013
- Avances planes de mejoramiento Auditorias efectuadas por la Oficina de Control Interno
- Avances Planes de Mejoramiento enviados a los entes de Control
- Informe Abril 2016 AMC 125 Plan mejoramiento auditoría Ambiental 2010
- Informe Julio 2016 AMC 221 Entrega Agosto avance aud Ambiental 2010 2013
- Informe Julio 2016 AMC 220 Entrega Agosto avan auditoria Gubernamental integral 2012 2014
- Informe Abril 2016 AMC 124 Plan mejoramiento auditoría Integral 2012
- Informe Octubre 2016 AMC 350 PM Auditoría Integral – 2012-2014
- Informe Octubre 2016 AMC 351 PM Auditoría Ambiental – 2010-2013
- Evaluación Mapa de Riesgos
- Informes al Honorable Concejo de Cajicá
- Documentos del Sistema de Gestión del proceso Gestión de Evaluación y Mejora
- Informes Ley 951 de 2005 y entregas de cargo
- Normatividad
- Informes del Estado de Control Interno (Informe cada 4 meses)
- Evaluación a la gestión y mejora continua
- Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno – Ley 1474 del 2011 (Febrero – Mayo de 2015)
- Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno – Ley 1474 del 2011 (Octubre – Enero de 2015)
- Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno – Ley 1474 del 2011 (Julio – Octubre de 2015)
- Informe de Austeridad en el Gasto
- Evaluación al sistema de Peticiones, quejas y reclamos
- Evaluación y seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
- Seguimiento al Plan de Desarrollo
- Avances planes de mejoramiento Auditorias efectuadas por la Oficina de Control Interno
- Plan de acción 2015 Gobierno en Línea
- Avances Plan Anticorrupción (abril)
- Avances Plan Anticorrupción (agosto)
- Avances Plan Anticorrupción (noviembre)
- Municipio de Cajicá certificaciones (audCalidad)
- Plan de mejoramiento Adulto Mayor
- Plan Mejoramiento Actos Admon
- Plan Mejoramiento Adquisición Bienes Servicios (abril.1)
- Plan Mejoramiento Adquisición Bienes Servicios (febrero)
- Plan Mejoramiento Adulto Mayor
- Avances Planes de Mejoramiento enviados a los entes de Control
- Auditoria gubernamental con enfoque integral vigencia fiscal 2014
- Auditoría Gubernamental con enfoque integral, modalidad integral vigencia 2012 Cajicá-Cundinamarca
- Auditoria Gubernamental con enfoque integral modalidad integral vigencia 2012 y 2014
- Auditoría gubernamental con enfoque integral modalidad especial atención queja 2013
- Tercer avance plan de mejoramiento
- Avance plan de mejoramiento
- Plan de mejoramiento vigencia 2015
- Evaluación Mapa de Riesgos
- Informes al Honorable Concejo de Cajicá
- Documentos del Sistema de Gestión del proceso Gestión de Evaluación y Mejora
- Informes Ley 951 de 2005 y entregas de cargo
- Revista Alcaldía Rendición de Cuentas
- Periódico de Gestión
- Informe Gestión Gerencia Planeación
- Informe de gestión Infancia y adolescencia Cajicá definitivo
- Informe cuatrienio Cajicá
- Contratación realizada
- Obras públicas ejecutadas
- Principales programas y proyectos
- Acta de entrega de Informe de Gestión de la Administración
- Entrega informe de Gestión
- Normatividad
- Informes del Estado de Control Interno (Informe cada 4 meses)
- Informe de Austeridad en el Gasto
- Evaluación al sistema de Peticiones, quejas y reclamos
- Evaluación y seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
- Seguimiento al Plan de Desarrollo
- Avances planes de mejoramiento Auditorias efectuadas por la Oficina de Control Interno
- Avances Planes de Mejoramiento enviados a los entes de Control
- Evaluación Mapa de Riesgos
- Informes al Honorable Concejo de Cajicá
- Documentos del Sistema de Gestión del proceso Gestión de Evaluación y Mejora
- Informes Ley 951 de 2005 y entregas de cargo
- Normatividad
- Informes del Estado de Control Interno (Informe cada 4 meses)
- Informe de Austeridad en el Gasto
- Evaluación al sistema de Peticiones, quejas y reclamos
- Evaluación y seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
- Seguimiento al Plan de Desarrollo
- Avances planes de mejoramiento Auditorias efectuadas por la Oficina de Control Interno
- Avances Planes de Mejoramiento enviados a los entes de Control
- Evaluación Mapa de Riesgos
- Informes al Honorable Concejo de Cajicá
- Documentos del Sistema de Gestión del proceso Gestión de Evaluación y Mejora
- Informes Ley 951 de 2005 y entregas de cargo
- Normatividad